Anastasia Doronina, Здравствуйте! Почему у вас в оборотном балансе(второй лист) сальдо на конец периода и по дебету и по кредиту? Почему вы туда переписываете обороты за период, а не выводите сальдо(остаток)?Для примера возьмем 19 счет, НДС по приобретенным ценностям. Сальдо на начало нет, оборот по Дебету минус оборот по Кредиту, сальдо на конец получаем только в Дебете. Пересчитайте все свои сальдо на конец периода, они у вас не верные!
Buch G, спасибо большое,пересчитаю. Пытаюсь освоить бух учет )
Anastasia Doronina, А ошибка ваша в сумме прибыли. Вы учитываете только 84 счет нераспределенную прибыль, а у вас будет еще сальдо по 99 счету по текущим прибылям- убыткам. Именно это сальдо будет равно вашей разнице 5338,89! Успехов!