Добрый день. Компания находится на ОСНО, впервые столкнулась с корректировочной счет фактурой по реализации, во втором квартале 2015 года. Мы оказали услуги 26.06.2015г. с НДС 18%. 1 июля выставляем корректировочную счета-фактуру на меньшую сумму. В базе 1с 8.3 создали Корректировку по согласованию сторон. В декларацию по НДС за 2 квартал попала сч/фактура первоначальная, доп.листы не формировались к книге продаж. В итоге по году на сумму корректировки получилась разница в указанной выручке в декларации по прибыли и декларации по НДС.
Теперь не могу сообразить, как исправить ошибку. Помогите пожалуйста... Сроки поджимают.